9月16日,*ST聆達發布公告稱,公司近日收到中國證券監督管理委員會大連監管局出具的監管關注函(大證監函〔2025〕390號)。
《關注函》主要內容
聆達集團股份有限公司:
2024 年,我局對你公司的專項檢查中發現如下問題:
(一)對金寨嘉悅一期項目計提減值不充分
2024 年4月15日重慶恒禾資產評估有限公司為你公司全資子公司金寨嘉悅新能源科技有限公司(以下簡稱:金寨嘉悅)出具了評估報告,計提減值2.18 億元,減值主要針對一期的P類型設備,未對通用設備均計提減值,且評估報告中經濟性貶值數據與實際情況明顯不符。
(二)內控制度執行不到位
1、用印審批不完整
在檢查中發現你公司部分采購、貸款合同、對外擔保的用印未進行審批。
2、薪酬發放不合規
你公司聘請第三方機構為自有員工及勞動派遣員工代發工資,其中代發工資的勞務派遣員工存在替他人代領工資或離職補償的行為。
3、內幕信息登記不完整
你公司2023年5月3日召開第六屆董事會第二次會議,會議審定定向增發議案和與銅陵獅子山高新園區管委會簽訂高效光伏電池片項目投資協議的議案,上述事項未進行內幕信息登記。上述問題反映出,你公司財務工作基礎不夠嚴謹、規范,相關內部控制工作仍需進一步完善。請你公司對上述事項進行整改,避免再次發生類似情形,并于收到本函之日起30日內將整改情況或整改計劃書面報送我局。我局將適時對你公司進行回訪檢查。
根據公告,*ST聆達收到上述《關注函》后,高度重視《關注函》中指出的問題,將依照規定向大連證監局提交書面報告。
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